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印花稅稅目報錯

發布時間: 2021-03-06 07:43:06

『壹』 急!印花稅報錯怎麼辦

可以下月補報,我上回也是這樣的,打電話給專管員他說沒事,下月補報就行了。
不過我建議你也最好先打個電話給你的專管員,讓他知曉這事。

『貳』 我也不知道印花稅報錯,怎麼退款

向地稅局申請退稅。填寫《退稅申請表》,並附上繳納印花稅的稅票(記賬了就用復印件)。獲准後稅款退到你的賬戶里,

『叄』 網上報印花稅 稅目錯選怎麼辦造成了多報稅款650元,怎麼辦

錯申報稅款,多繳納印花稅,一,您可以根據《稅收徵收管理法》第五十一條規定申請辦理退稅。
二、也可以抵扣下期應繳納的印花稅。建議你申請退稅。

『肆』 印花稅報錯扣款成功報表按報錯的列印嗎

印花稅根據不同征稅抄項目,分別襲實行從價計征和從量計征兩種徵收方式。
從價計稅情況下計稅依據的確定;
從量計稅情況下計稅依據的確定,實行從量計稅的其他營業賬簿和權利、許可證照,以計稅數量為計稅依據。
印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額和憑證的件數為計稅依據,按照適用稅率或者稅額標准計算應納稅額。
印花稅應納稅額計算公式:
應納數額=應納稅憑證記載的金額(費用、收入額)×適用稅率;
應納稅額=應納稅憑證的件數×適用稅額標准。

『伍』 印花稅稅目報錯怎麼辦這個問題,你說調整下,那具體怎麼調整呢

會計處理存在差錯的抄,只要不是偷稅漏稅,在下次申報的時候沖減錯誤的稅目,增加正確的稅目正常報稅就可以了,稅務局如果來查的話,就說是出現了差錯而且在下個征繳期裡面已經改過了嘛,不存在什麼稅收風險,審計的過來審計的話一般不會連印花稅都去逐筆審計,他不提,你自己可以不用那麼坦白么,對方提到了你解釋成差錯而且已經改正就沒什麼了。

『陸』 印花稅報錯了未繳費,為什麼無法作廢

印花稅報錯了未繳費可以作廢的,通過納稅申報查詢,查詢到本月申報的報表,右邊有查詢和作廢的按鈕,點作廢即可。

『柒』 印花稅報錯了,本來是購銷合同的,報成財產租賃合同,怎麼辦,已經倆個月了

誤報了,可以向稅務局申請退稅的。
購銷合同按購銷金額萬分之三貼花。內
財產租賃合同按租容賃金額千分之一貼花。
根據《中華人民共和國印花稅暫行條例》(國務院令第11號)附件《印花稅稅目稅率表》規定,購銷合同包括供應、預購、采購、購銷結合及協作、調劑、補償、易貨等合同。立合同人按購銷金額萬分之三貼花。

『捌』 上個月印花稅報錯了怎麼辦

可以在下月進行補申報。合同上沒有金額,應按照合同實際執行金額作為計稅依據。

『玖』 你好:我印花稅報錯了,請問怎麼更正

申報來錯誤的印花稅可源以退稅,手續比較煩瑣。首先,到地稅專管分局填寫退稅申請,需要專管員、主管分局長、稅務局計會(財)股長、主管副局長、局長簽字同意,然後當地財政局財稅科找領導簽字蓋章,簽字完成後回到稅務局填寫退稅單交到財政局財稅科,退稅申請表有效期是15天,如果期滿前沒有簽完所有的字,就要從頭再來一遍,你要是退元的稅,就沒有必要麻煩了,浪費的時間和費用和退回的稅不成比例呀!

『拾』 如果印花稅報錯了,已經繳納,但一共就有1元多的稅,需要改嗎還能改嗎

少交了就補交,順便調整賬務。不可能多交吧,一個賬本就要貼花5元。

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