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印花稅所屬期選錯了

發布時間: 2021-03-07 00:23:19

❶ 申報已通過,稅款已交。後自己發現增值稅納稅申報表稅款所屬期填寫錯誤怎麼辦

1、去稅務局辦稅大廳領一張表,是專門更正已經申報錯誤信息的,然後填好以後蓋章去找內專管員簽字,然後再去容大廳找科長簽字,他們就會在系統里幫忙改了。
2、各地區辦理具體步驟不一樣,不過都得去稅務局做變更。

❷ 發票認證到了錯的所屬期怎麼辦

在征期內,您在進行確認勾選操作,選擇是否「已申報」選項時,誤選擇了「已完成申報」選項(實際當期尚未進行實際申報),導致平台自動跳轉稅款所屬期為下期,造成當期稅款所屬期內無法再進行勾選確認發票,影響您當期申報抵扣。針對此問題,本平台提供「回退稅款所屬期」功能,可以讓您在線實現回退到當期稅款所屬期,繼續進行勾選確認操作。
(一)跳轉到下期後,沒有在「確認勾選」模塊進行過確認已勾選發票的操作;
(二)系統獲取到的當期申報結果為「未申報」;
(三)在本平台確認勾選時,手工誤點擊「已完成申報」選項;
(四)回退功能在征期內有效。
同時,發票勾選時有以下注意事項:
1. 關注界面上的當前稅款所屬期,您勾選的發票,將屬於當前的所屬期;(例發票稅款所屬期是6月開具,進行發票勾選並確認勾選後,您的本張發票信息將體現在6月份所屬期統計結果內)
2. 勾選的發票可以在發票勾選模塊進行撤銷勾選;
3. 每個所屬期可以進行多次勾選操作;
4. 勾選的發票,還未完成認證,需要完成確認操作,方可視為認證完成;
5. 掃描認證的發票無需進行勾選操作;
6. 發票狀態為異常發票(作廢、失控、紅沖等)不能進行勾選操作;
7. 當勾選的發票較多時,建議納稅人設置查詢條件,分批進行勾選操作,也可選擇使用批量勾選功能完成。

❸ 個稅收入所屬期填錯怎麼辦

你可以到當地稅務局的主管人員那裡說明情況補交稅款,如果他們同意這么,你再改也不遲呀,因為每年不是涉及稅務稽查么,賬和會計報表、所得稅季度申報表要一致的。

❹ 增值稅發票確認勾選以後發現所屬期弄錯可以撤回嗎

可以撤回,現在發票選擇確認平台已經提供了「回退稅款所屬期」功能,可以讓內您在線實現回退到當期稅款容所屬期,繼續進行勾選確認操作。

❺ 廣東印花稅按次申報的所屬期顯示不一致

一般情況下通用申報和非核定申報中,按次申報的印花稅屬期是稅款所屬期止的最後一天。

❻ 印花稅申報表上的稅款所屬期限是什麼意思

稅款所屬時期是指納稅人所繳稅款的納稅義務發生時或計稅期間。稅金都是按月申報的,稅款所屬期限的意思就是你申報的是哪個月的稅金,如果你在11月初申報,那就是10月份的稅金,即本月稅金在次月月初申報。

正常情況下,納稅申報時不會出現所屬期限的問題,但當納稅期限與納稅義務發生時間或納稅期限與申報繳納時間不在一個納稅年度時,就可能出現問題。

違反納稅申報規定的法律責任依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》

(一)納稅人未按照規定的期限辦理納稅申報的,或者扣繳義務人、代徵人未按照規定的期限向國家稅務機關報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的,由國家稅務機關責令限期改正,可以處以二千元以下的罰款;逾期不改正的,可以處以二千元以上一萬元以下的罰款;

(二)一般納稅人不按規定申報並核算進項稅額、銷項稅額和應納稅額的,除按前款規定處罰外,在一定期限內取消進項稅額抵扣資格和專用發票使用權,其應納增值稅,一律按銷售額和規定的稅計算征稅。

(6)印花稅所屬期選錯了擴展閱讀

納稅人辦理納稅申報時,應當如實填寫納稅申報表,並根據不同的情況相應報送下列有關證件、資料:

1、 財務會計報表及其說明材料;

2、與納稅有關的合同、協議書及憑證;

3、稅控裝置的電子報稅資料;

4、外出經營活動稅收管理證明和異地完稅憑證;

5、境內或者境外公證機構出具的有關證明文件;

6、納稅人、扣繳義務人的納稅申報或者代扣代繳、代收代繳稅款報告表的主要內容包括:稅種、稅目,應納稅項目或者應代扣代繳、代收代繳稅款項目,計稅依據,扣除項目及標准,適用稅率或者單位稅額,應退稅項目及稅額、應減免稅項目及稅額,應納稅額或者應代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限、延期繳納稅款、欠稅、滯納金等。

❼ 掃描發票的時候稅款所屬期選錯了怎麼辦

動手修改一下就可以啦

❽ 印花稅所屬期

印花稅的所來屬期的要求不是源太嚴格,只要是發生在一個會計年度的印花稅在所發生的會計年度繳納就可以,沒有太嚴格的規定。另外,每個月有印花稅就申報,沒有印花稅可以零申報或者不申報。印花稅的期限一般都是本月申報本月的,也沒有具體的限定逾期申報期限。不過屬於一個會計年度的印花稅必須在所屬會計年度申報上,否則就造成了偷稅漏稅。

❾ 請問國稅工作人員把增值稅預繳申報表所屬時期選錯,並且稅款已扣,有什麼影響如何補救

這個……我來感覺由於是預繳源申報,所屬時期選錯,會造成在申報期進行增值稅申報時,已經預繳的增值稅不能自動帶入申報表中。具體的影響可以咨詢當地的國稅局,他們有義務回答和解決,更何況是他們操作錯誤。如果正式申報時不能自動帶入申報表,他們也可以通過後台維護處理,不過需要逐級申請,需要一個過程,所以,希望你盡快向當地國稅局咨詢解決。這里的回答不一定能解決你的問題,還可能耽誤你的時間。

❿ 增值稅發票確認勾選以後發現所屬期錯誤可以撤回嗎

可以撤回,現在發票選擇確認平台已經提供了「回退稅款所屬期」功能,可以讓您在線實現回退到當期稅款所屬期,繼續進行勾選確認操作。

稅款所屬期回退操作流程如下所示:

1、點選「首頁」,可以看到在工作台的當前稅款所屬期區域內,出現了「回退稅款所屬期」按鈕;

(10)印花稅所屬期選錯了擴展閱讀

增值稅專用發票是由國家稅務總局監制設計印製的,只限於增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。

實行增值稅專用發票是增值稅改革中很關鍵的一步,它與普通發票不同,不僅具有商事憑證的作用,由於實行憑發票註明稅款扣稅,購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是,增值稅專用發票將一個產品的最初生產到最終的消費之間各環節聯系起來,保持了稅賦的完整,體現了增值稅的作用。

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