附加税和印花税会计分录
『壹』 所得税印花及教育附加和城建税的会计分录怎么做
计提所得税
借:所得税费用
贷:应缴税费--应交所得税
计提城建税 教育费附加
借;营业税金及附加
贷;应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
印花税不和税务发生结算关系 不用计提 在实际上交时
借:管理费用-印花税
贷;银行存款
月末结转
借;本年利润
贷;管理费用
营业税金及附加
所得税费用
上交
借;应缴税费--应交所得税
贷;银行存款
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
贷:银行存款
『贰』 请问在地税局缴纳的印花税、城建税、附加费等及所得税怎么做分录
借:应交税费-营业税,教育费附加,城建税,个人所得税,地方教育费
管理费用-印花税-防洪保安费
贷:银行存款
『叁』 银行把印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加一起转账收取,请问会计分录怎么做
缴纳印花税时:
借:管理费用—印花税
贷:银行存款
缴纳城建税、教育费附加、地方教育费附加时:
借:应交税费—应交城市维护建设税/应交教育费附加/应交地方教育费附加
贷:银行存款
『肆』 计提附加税会计分录
主营业税金及附加是指企业的营业税、城建税、教育附加、地方教育附加等税金。此部分税金可以税前扣除。营业税是根据主营业务收入*税率(行业不同税率有点差异,一般是5%)计算的;城建税、教育附加、地方教育附加是根据增值税额*相应的税率计算的,下面是税率:
城建税-增值税额*0.05(县级)
增值税额*0.07(县级市以上)
教育附加-增值税额*0.03
地方教育附加-增值税额*0.02
分录:计提时:
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
缴纳时:
借: 应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
贷:银行存款
(4)附加税和印花税会计分录扩展阅读:
1、增值税附加税分外资企业和内资企业,外资企业是不用交附加税的,内资企业得交。 从2010年12月起,外资企业也需要缴纳附加税
2、内资企业的增值税要交附加税,附加税就是市区按增值税的百分之七计算城建税(县镇按百分之五计算城建税);按百分之三计算教育费附加;按照百分之二计算地方教育费附加。
3、一般纳税人,增值税是销项税减去进项税的差额,销项税按照13%交税。小规模企业,按照3%交增值税。
『伍』 现在银行扣款城建税和印花税扣一起了,那印花税要计提了,怎么做会计分录
1、计提本期印花税:
借:管理费用---印花税
贷:应交税费---印花税
2、计提本期城建税:
借:税金及附加---城建税
贷:应交税费---城建税
3、银行扣缴后:
借:应交税费---印花税
借:应交税费---城建税
贷:银行存款
『陆』 印花税会计分录
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税,计提时印花税时,分录如下:借:税金及附加,贷:应交税金-印花税。
印花税
印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内设立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。
印花税的相关问题
一、印花税纳税单位的各项应税凭证在书立、领受时贴花完税。同时须自行设立印花税专用登记簿,将合同名称、签订日期、税率、对方单位名称、应税凭证所载计税金额、按日、序时逐笔记载,以便于汇总申报及税务部门监督检查。
印花税纳税单位应认真填写印花税纳税申报表,在规定期限内报当地主管税务机关。
二、对实行印花税汇总缴纳的单位、按规定报送印花税纳税申报表,对应税凭证的管理仍执行原办法,可不按日序时逐笔登记。
三、印花税纳税申报工作均由纳税单位的财务部门负责,并指定专人负责各项应税凭证的管理、印花税的贴花完税工作、按规定填报印花税纳税申报表。
四、印花税纳税单位使用印花税票贴花完税的,使用缴款书缴纳税款完税的,以及在书立应税凭证时由监督代售单位监督贴花完税的,其凭证完税情况均应进行申报。
五、凡印花税纳税申报单位均应按季进行申报,于每季度终了后10日内向所在地地方税务局报送"印花税纳税申报表"或"监督代售报告表"。
六、申报时间:凡印花税纳税单位均应按季进行申报,于每季度终了后十日内向所在地地方税务机关报送"印花税纳税申报表"或"监督代表报告表"。只办理税务注册登记的机关、团体、部队、学校等印花税纳税单位,可在次年一月底前到当地税务机关申报上年税款。
印花税的纳税期限是在印花税应税凭证书立、领受时贴花完税的。对实行印花税汇总缴纳的单位,缴款期限最长不得超过一个月。印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受的应税经济凭证所征收的一种税。1988年8月,国务院公布了《中华人民共和国印花税暂行条例》,于同年10月1日起恢复征收。
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