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怎样在税务报表上申报印花税

发布时间: 2024-10-11 03:44:13

① 地税印花申报表怎么填

问题一:地税纳税申报表中的印花税怎么申报 登陆地税网,选择适合你们企业的税目,比如是购销类还是财产租赁类;
计税金额处填写你们的销售收入;
根据你们适合的印花税率,一般情况下都是固定的;
根据计税金额和适合的税率系统会自动生成应缴印花税额

问题二:地税申报表怎么填 营业税零申报。
如果你们公司月收入总额为5000元,且开具增值税普票的话,则意味着你们公司本月未发生营业税应税收入,那么营业税做零申报即可。一定注意做零申报,绝不可以不申报,不申报的话要罚款的。
城建税=145.63*0.07=10.19元;教育附加费=145.63*0.03=4.37元。某些地区还有其他的附加税费,如北京还有地方教育附加、天津还有防洪费,也是以实交增值税为基础计算。
工会经费=实发工资*2%,如果你说的7540为实发工资的话,代入计算即可。不过工会经费需要取得《工会经费收入专用收据》,否则即使你计提了,年度汇算时也是要调增回来的。
印花税=合同收入额*税率,按你目前提供的信息,印花税额=5000*0.001=5元,合同上贴5元的印花税票就可以。
感觉你是刚做财务不久吧,慢慢熟悉了就好了,手敲了这些字,希望能帮到你。

问题三:购买账本印花税的综合申报表怎么填 根据京地税一(1996)第540号文件规定:印花税的纳税单位在书立领受各项印花税应税凭证时贴花完税,贴花完税后将本季度应税凭证的完税情况(包括大额缴款、汇总缴纳)填写印花税纳税申报表,于每季度终了后10日内向所在地地方税务机关申报。机关、团体、部队、学校等单位一般只办理注册税务登记的,一年申报一次,于次年1月底以前申报。

印花税的申报跟营业税等的申报一样,填写《地方税收纳税申报表(综合)》,按照相应的税目选择税率计税。账本的印花税票在当地税务部门窗口购买贴花贴在帐本上。网报系统中,在非核定税种中添加印花税的栏目,提交计税。
印花税目 税率
一、购销合同 0.3‰
二、加工承揽合同 0.5‰
三、建设工程勘察、设计合同 0.5‰
四、建筑、安装工程承包合同 0.3‰
五、财产租赁合同 1‰
六、货物运输合同 0.5‰
七、仓储、保管合同 1‰
八、借款合同 0.05‰
九、财产保险合同 1‰
十、技术合同 0.3‰
十一、产权转移书据 0.5‰
十二、营业帐簿
1.记载资金的帐簿 0.5‰
2.其他帐簿 每件5元
十三、权利、许可证照 每件5元
十四、股票交易 3‰

问题四:2014年地税局印花税申报表怎样填 怎么现在填?印花税年度申报不是1月?

问题五:小规模纳税人地税每个月的综合纳税申报表,印花税申报表怎么填? 印花税不需要申报。 一般印花税都是在税务大厅用现金买的。 普通发票不需要验证, 一本开完买发票的时候,拿上一本的最后一份去购买,带上发票领购簿,发票章,公章,办税员卡

问题六:地税申报表中印花税购销合同计税金额或件数那一栏怎么算的,公式是什么? 直接是你签订的合同金额乘以万分之三的税率。你的表上的就是你的合同金额,那已求得的数字就是税款了

问题七:求助:地税网上申报综合通用申报表的数据怎么填? 100分 国税产生的数据是(165194.17)与(4955.83)。
前者是开票不含税金额 后者是增值税 其中 增值税=165194.17*0.03得到。
在申报地税的时候在通用报表里耿的
1.城市维护建设税 ? 为增值税*0.07=4955.83*0.07=346.9
2.教育附加费 ?为增值税*0.03=4955.83*0.03=148.67
3.个人所得税 ? 要在下载项目里面下载个税端口报工资数额 3500以下不交 但要申报。
4.印花税 ?没合同的时候 0
5.地方教育附加 ?增值税*0.02=4955.83*0.02=99.12
6.残疾人保障金 ?一年报一次 还没到时候 大约9-12月份报
7.地方水利建设基金 ?为开票金额*0.001=165194.17*0.001=165.19
报的时候 前几项在收入那一栏填入 4955.83 其他的自动得到了
水利这栏 填165194.17 其他的自动得到
你试试 不懂再问

问题八:地税的购销合同印花税和借款合同怎么填?分别怎么计算 你这个应该是每月申报的印花税核定征收申报表。
如果你公司申请了核定征收,应该会收到《税务事项通知书(印花税核定征收专用)》
上面注明了 应税凭证类型、核定项目 及核定比例。
【计税金额或件数】列填写本月发生的购销金额(账载金额)。其他的你应该改不了。
计算公式:假设你们公司核定比例为90%,你公司为商业企业,
【那么当月印花税额=(收入+材料采购)*90%*万分之三
下附 北京市地方税务局公告2013年第14号 北京市地方税务局关于发布《北京市地方税务局印花税核定征收管理办法》的公告,附件3.。你可以读一下这个文件。

问题九:地税印花税零申报怎么报 在营业收入栏中填写0,那么印花税就是0元。

问题十:急急急!!!小规模纳税人转一般纳税人补交印花税,地税综合申报表如何填写? 地税综合申报表都有印花税税种,就填写印花税就可以,在填写金额乘以印花税税率

② 江苏省电子税务局印花税怎么申报

印花税是一种历史悠久的税种,印花税是对合同、凭证、收据、账簿及权利许可证等文件征收的税种,纳税人通过在文件上加贴印花税票,或者盖章来履行纳税义务。
最新印花税法的相关规定来了:印花税按季、按年或者按次计征。
按季申报,第一次纳税申报所属期是7-9月,
申报期是2022年10月,也就是这个月。
印花税申报流程
1.打开并登陆江苏省电子税务局,如下图,点击首页上方的【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财产行为税企业所得税综合申报套餐】进入申报表。
或者也可以在电子税务局首页【我的待办】下找到印花税申报表点击后方的【申报】按钮进入。
2.进入【财产行为税企业所得税综合申报套餐】后,在【本月需要申报的财产行为税报表】模块中,找到印花税报表,然后点击右侧的【税源采集】按钮。
进入税源采集界面后,页面左上方可以进行【查询税源信息】、【新增税源信息】、【作废税源信息】、【综合纳税申报】等操作。
3.进入税源采集界面
上图红框部分即为按期申报印花税税种,需要按实际情况填写即可,其中,所有红色带*的栏次都要填写完成。
注意
别看选项这么多,其实一般只填写这几项即可:
应税凭证名称:合同名称,如打印机销售合同
应税凭证数量:合同数量,不知道就填1
税目:系统自动带的,无需填写。
子目:手动选择,如果是空的说明当前税目没有子目,空着即可。
税款所属期起和止:系统自动带,无需填写
应纳税凭证书立日期:签合同日期,据实填写
计税金额:合同金额(含不含税要看合同上有无注明,有注明的则填不含税)
4.税源信息填写完成后,点击左上方的【保存】按钮,保存成功后再点击【综合纳税申报唤漏】返回财行税报表首页。
5.回到申报表首页,三步走:
第一步勾选要申报的报表,也就是刚采集税源的印花税按期申报表。
第二步查看上方的“六税两费”政策是否自动跳了,跳得对不对。
第三步点击上方【税源信息同步】按钮。
6.同步成功后,即可看到刚才采集的税源已正确带出应纳税额,因符合“六税两费”减半政策,这里的减免税额刚好是一半,剩下一半则是需要政策缴纳的应补退税额。
没问题之后点击左上角【申报】即可。
7.申报成功后,就可以在左侧涉税查询里操作了,无论是缴款还是作废,打印凭证什么的,都和以前一样,就不再详细赘述。
申报注意事项
1、印花税怎么不打折了,以前都是打7折、4折的
能问出这个打折的都是老会计了~其实就是之前的印花税核定比例,新的《印花税法》实施后就没有这个核定比例了,自然也搜毁就没有打折了。
2、采集税源报错,如下图:
其实提示世链备里说得很清楚了,当期已经采集过了,不需要再去新增税源了~
直接点查询税源,查询一下就能看到之前采集过的税源了,查询到可以作废之前采集的,也可以“修改”之前的税源,再进行申报就可以了。
3、既有按期也有按次需要申报,按次税源采集点不动?
这是因为当前的税源采集,是点的按期申报中印花税后面的“税源采集”按钮进来的,就只能采集按期的税源。
如果想按次印花税需要采集申报,请从财行税主页上点击按次当中的印花税后面的“税源采集”进去采集。
4、申报完按期,按次无法申报?
请注意,本次按季度申报时,如果您企业既有按期申报的,同时又有按次申报的,需要将按期按次应分开申报才可以。
5、如果需要调整核定方式为“按季申报”,那么纳税人可以前往当地主管税务机关进行纳税期限变更。

③ 去税务局怎么办印花税需要带什么东西

带上账本,是合同的话,带上合同,到直辖的地税局去买,税务局有专门购买印花税的申内请表,领取以容后就是了,一式三份填好,盖上单位的章,以现金或银行存款转账的形式均可。
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。

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